2025-01-17 来源:党委宣传部 浏览量:
为了进一步提升学院人员审计业务能力,1月13日下午,学院召开2025年度审计业务培训会。学院党委委员、副院长卢智峰主持会议并讲话,学院各部门(系部)负责人和记账员参加会议。两校区通过视频形式进行。
会上,审计室毛俊红主任从审计室制度建设、开展内审情况、内部项目审计发现问题及下一步打算等方面进行了通报,着重对学院已出台的《内部审计实施细则》、《财务收支审计实施办法(试行)》、《领导干部经济责任审计实施办法(试行)》和即将出台实施的《内部审计发现问题整改工作办法》等4项制度进行了针对性、专业性解读和培训。
卢智峰副院长强调,内部审计是审计监督系统的重要组成部分,要提高站位抓好内部审计,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示精神,充分认识内部审计工作的重要性,切实发挥好审计监督作用。要聚焦学院重点领域、重点环节抓好内部审计,严格执行各项规章制度,真正做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳,确保学院科学健康发展。要聚焦能力抓好内部审计,强化审计室审计人员专业能力提升和第三方审计机构管理,着力提高内部审计质量,同时,不断推进审计发现问题整改工作,强化审计结果运用,维护审计权威。
编辑:乔红丽
审核:毛俊红